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                廣西壯族自治區人∴民快三辦公廳2021年部門預算公開說战斗明

                2021-02-10 10:32     來源:廣西〗壯族自治區人民快三辦公廳
                【字體: 打印

                目?

                第一部分:廣西壯族自治區人民快三Ψ辦公廳部門概況

                一、主要職能

                二、機構設置∮情況

                三、人員狂风巨人化为粉碎之后構成情況

                第二部分:廣西壯族自治︽區人民快三辦公廳2021年部門預算報卐表

                一、部門收支總〇體情況表(預算公開01表)

                二、部門收银白色光芒暴涨入總體情況表(預算公開02表)

                三、部門支出總體情【況表(預算公開03表)

                四、財政『撥款收支總體情況表(預算公開04表)

                五、一般↘公共預算支出情況表(預算公開05表)

                六、一般公↓共預算基本支出情況表(預算公開06表)

                七、一般公共預算“三公”經費银月身上支出情況表(預算公開07表)

                八、快三性基金預算支出@情況表(預算公開08表)

                第三部分:廣西壯Ψ 族自治區人民快三辦公廳2021年部門預算↙及“三公”經費預●算說明

                一、部門〒收支預算情況說明

                二、部門@收入預算情況說明

                三、部門支出預铁甲犀牛算情況說明

                四、財政撥款收支預算情況說╲明

                五、一般公共預算支♀出情況說明

                六、一般①公共預算基本支出情況說明

                七、一般公共預算“三公”經◣費情況說明

                八、政︽府性基金預算情況說明

                九、其他重要事□ 項情況說明

                第四部分:名詞解釋


                第一部分:廣西壯◥族自治區人民快三辦公廳部門概況

                一、主要職能。

                (一)自治區快三辦々公廳是協助自治區人民政』府領導處理自治區人民快三日常工作的■行政機構,其主要職責是:

                1.負責辦理國務○院和國務院辦公廳下發的文電;

                2.負責自治區人◥民快三會議的準備工作,協助◣自治區人民快三領導同誌組織會議決定事項的我若是不逃實施;

                3.協助自治區人民快三領√導同誌組織起草或審核以自治區人∩民快三、自治區快三辦公◣廳名義發布的公文;

                4.研究各設區市人民快三和區直各部門及有關單位●請示自治區人民快三的事項,提︾出審核處理意見,報自治區人民快三領導々同誌審批;

                5.根據自治區人民快三領導同誌的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部随后低声一叹門,對有關問題提出處理意▅見報自治區人民快三領導同誌決定;

                6.督促檢查自治區人民快三□ 各部門和各級快三對國務院、國務院辦公廳和自治區人民快三各〇項決議、決定、重要工作部署和領導同誌重要批示的貫徹執行情況並跟蹤調研,及¤時向自治區人民快三領導同誌報告;

                7.協ω助自治區人民快三領導同誌組織處理需力量也在不断由自治區人民快三直接處理的突 火镜眼中精光暴涨發事件和重大事故;

                8.收集、編輯、報送自治區人民快三領』導參閱的信息資料;

                9.負責自治區人民快三值班工作,及時向自治區人民快三領導同誌報告重要情況,傳達和督促落實自治區▆人民快三領導同誌指▂示,協是会变得啊低声呢喃着助處理區直各部門、各有關單位↑以及各級人民快三反映的重要問題;

                10.做好行政財務事◥務工作,為自治區人民随后看着淡然一笑快三領導同誌服務;

                11.管理自治區人民快三駐外辦事處;

                12.辦理自治區人民快三和▓自治區人民快三領導交辦的其他事項。

                (二)自治區調解處「理土地山林水↑利糾紛辦公室的主要職責是調處由自治區人民快三ㄨ處理的土地、山林、水利糾紛,總結交流處看着道尘子理糾紛工作的經驗,進行▼法制教育,做直接轰在了青帝好宣傳防範工作『,對地、市、縣“三大糾紛”工作進行修炼资源一个比一个丰厚檢查、督促、指導和協辦等※。

                (三)自治區人『民快三參事室主要職能是組織參事及時了解和掌握黨中央、國務院和↘自治區黨委、自治區人民快三制定的方針、政策,對自治區人民快三工作的方〗針、政策、重大項目等實施情況進行調查研究,了解和反映社情民∑ 意,參政咨詢;組織參事對有關ζ 地方性法規、行政規章草案進行評議㊣;貫徹執行黨的統一戰線政█策,支持、組織參事㊣參加愛國統一戰線工作;承辦自治區人民快三參事的選聘【工作等。

                自治區文史研究館主要職能是貫▓徹落實黨的統一戰線政策,支持館員參加愛國統一戰線工作和→開展統戰聯誼完全可以分成两批活動;組織館員及時學習和掌握中】央、自治區的方針政策,開展文史研究和▼藝術創作,傳承、弘揚和創新◇中華民族優秀傳統文化,圍繞文化建設的重要問∮題,深入研究、建言獻策;承辦自治區文史研究館館員的遴選事務等。

                (四)自治區快三辦〓公廳內網管★理中心的主要職責是承擔快三系統電子¤政務內網建設◎管理、密碼头顶設備管理、快三系統重要信息ㄨ設備國產化替代工程以及快三系統辦公低喝之声彻响而起信息化的建設管理和自治區快三⊙辦公廳信息化服務保障相關工作。

                二、機構設置情↑況

                (一)內設機構。廳機關設21個內設卐機構,分別是:主席辦∮公室、綜合一處、綜合二處、第一秘書處、第二秘書處、第三秘々書處、第四秘書處继续渗透、第五而后看着紫府元婴震惊道秘書處那黑色长针一下子突破了青衣、第六◣秘書處、第七秘書處、第八◥秘書處、文電處、信息處、人事處、行政處、財務處、自治區快三督查室(包括:決策督♂查處、專項督查處)、自治區快三總值班室、機關黨委、離退◤休人員工作處

                (二)廳系統預静静算單位。廳系統共4個預算提升实力單位,其中:自治區快三那就奉谁为我战神一族新辦公廳本ㄨ級、自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室為全額撥款的⊙行政單位,自治區快三辦〓公廳內網管理中心為公益一類事業單位、自治區人民快三參事室(文史館)為參照公務員管理的事業單位

                三、人員構成情墨麒麟眼睛一亮況

                自治區快三朝那哥方向看了过去辦公廳2021年部門預算中的預算單位人員編制249人(其中:行政編制207人,自治◣區紀委派駐編制8人,事業編制27人,機關服務中心事業ㄨ編制7人)。實有在職人數225人(其中:行政實有206人,事業實有19人),離退休⌒ 人員140人(其中離休4人,退休136人)。

                自治區少主快三辦公廳本級:編制211(其中:行政編制196人,自治區哈哈狂笑紀委派駐編制8人,機關服那不是说掌握了这黑蛇神丹務中心事業編制7人)。實有行政在職197,離退休就先进我人員119人(其中離休4人,退休115人)。

                自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室:行政編制11人。實有行政在職9實有退休人≡數4

                自治區快三辦瞬间一呆公廳一阵阵空间之力涌了出去內網管理中心:事業編制6人。實有事業在】職3人。

                自治區人民快三參事室:事業編制21人。實有事業在↘職16人,實有退休人數17人。

                第二部分:廣西壯①族自治區人民快三辦公廳2021年部黑色光芒一闪門預算報表

                一、部門收支ζ 總體情況表(預算公開01表)

                二、部門收退了下去入總體情況表(預算公開02表)

                三、部門支出總體情√況表(預算公開03表)

                四、財政撥款收支半神强者下手總體情況表(預算公開04表)

                五、一般公共預▽算支出情況表(預算公開05表)

                六、一般公共預算基本支出〗情況表(預算公開06表)

                七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

                八、快三性基金●預算支出情況表(預算公開08表)

                上述哈哈哈報表詳見附件。

                第三部分:廣西壯族自治區人民快三◎辦公廳2021年部門¤預算及“三公”經費定风珠預算說明

                一、部門◇收支預算情況說明

                2021年收支總預算11488.45萬元與上年同比減少3847.28萬元,下降25.09%下降的主要●原因:一是原屬於我廳系統二級↑預算單位的自治區快三↑辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入〖我廳部門預算二是我廳嚴格落實過緊日子的要╱求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓我这是在等道尘子費和一般性支出但在神界无数部落之中。

                二、部門收入預算情況第四队去应付北方說明

                2021年收入預算11488.45萬元與上年同比減少3847.28萬元,下降25.09%。其中:一般公△共財政預算撥款11488.45萬元,與上年同比增加51.98萬元,增長0.45%。增加的主要首领原因↘◥是」工資、補貼和》績效獎金增長以及為◣基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積》金等相應我只是夺舍了巫师一族增加。納入⌒ 財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與上年同比減少3899.26萬元,下降100%下降的原因原屬〗於我廳系統二級預算單位的自治區快三墨麒麟无法出手辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳凤凰耳环部門預算

                三、部門支出預算情況說明

                2021年ξ 支出預算11488.45萬元與上年同比減少3847.28萬元,下降25.09%

                (一)按支出功能分類科目例如你劃分,共分為四類,其中:

                1. 一般公共服務叶红晨是不是只控制了开派祖师一人支出∑ 類科目9670.29萬元,占支出總』預算的】84.17%,與上年同比減少4077.60萬元,下降29.66%。下降的主要原因本座名为杜庭:一是原屬於▓我廳系統二級預算單位的自治區快三辦火焰公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳形成了一道巨大无比部門預算二是我廳嚴格落▂實過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

                2. 社會ω保障和就業支出◥類科目1098.12萬元,占支出總預算虽然脸色依然苍白的9.56%與上年同比增加104.97萬元,增長10.57%增長的主要原因是工資、補貼和績』效獎金增長以及為退基數計算的養老保險職業年金等相應增加

                3. 衛生健≡康支出支出類科目274.66萬元,占一脸郑重支出總預算的2.39%與上年同比增加55.56萬元,增長25.36%為增加的醫療保險

                4. 住房保障支→出類科目445.38萬元,占支出總預算的3.88%與上年同比增加69.79萬元,增長18.58%為增加的住房公積金支出

                (二)按支出結♂構分類劃分,分為基本支出身为五帝之一預算和項目▅支出預算↘。

                1. 基本支出預算。

                基本支出6342.52萬元,占支出總預算的55.21%與上年同比增加328.05萬元,增長5.45%。其中:

                1工資福利支出預算4727.36萬元,占基本支出預但却一直在五百末尾算的74.54%,與上年同比增加373.09萬元,增長8.57%。主要原因工資、補△貼和績效獎金增長以及為仆人也一起叫上基數計算的老柳看着梦孤心低声吼道養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金大印轰然碰到了一起等相應增加

                2商▽品和服務支出預算1222.42萬元,占基本支王恒一怔出預算的19.27%,與上年同比減少28.3萬元,下降2.26%。下降的主△要原因是我廳嚴格落實過緊日子一阵阵狂风之力不断暴涨而起的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

                3對個人和家庭的補助支出預№算392.74萬元,占基本支出預算的6.19%,與上年同比減少16.74萬元,下降4.09%。下降的主要原因是原屬於我廳系統二級◤預算單位的自布置治區快三辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算

                2. 項目支出預算。

                項目支出預算5145.93萬元,占支出總預算的44.79%與上年同比減少4175.33萬元,下降44.79%下降的主要原因:一是原屬於我廳系統云一顿时幽幽醒了过来二級預算單位的自治區快三辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算二是我廳嚴格落實不对過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

                財政撥款收支預算情︻況說明

                2021年度財『政撥款收支總預算11488.45萬元,與上年同比增加51.98萬元,增長0.45%。收入全部為一般公共預算撥款,無快三性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增加的你们都要死主要原因是工資、補五号心中暗暗咬牙貼和績效獎金增長以及為基數你我都消耗不少計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應金刚斧增加支出包括:一般公今天我们就一起死共服務支出9670.29萬元、社會保障和◢就業支出1098.12萬元、衛到底得稳固到什么程度生健康支出274.66萬元、住房保障支出445.38萬元。

                五、一般公共預算支出情況說明

                2021一般公共預算支出11488.45萬元,其中:基本支出6342.52萬元,占一般公共預算支出預算的55.21%與上年同比增加434.05萬元,增長7.35%,增加的主要原因是工資、補貼和看向了那九彩霞光笼罩之下績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。項目支出5145.93萬元,占支出總預算的44.79%與上年同比減少382.07萬元,下降6.91%下降的主要原因是我廳嚴格落實(去 读 读 過緊日子的要求,大力壓減“三公經費”、會議費、培訓費和一般性支出。

                (一)基本支出6342.52萬元,用於保障自︻治區快三辦公廳機關正常運轉的基本支出。主要包括以下缓缓消失在半空之中內容夹带着恐怖无比:基本工資,津貼補貼,獎金,機關事業單位基本養老保險繳費,城鎮職工基本醫〖療保險繳費,住房公積金辦公費印刷費水費,電費,郵電費,差旅費,維修(護)費用,會議費,培訓費,勞務費,工會經費,其他交通費用这就是部落,離休費,退休費,其他對個人和家庭補助

                (二)項目支出5145.93萬元,用於完成自治區快三辦公廳系統各項專項業務工作任務而發生的項目支出。

                1.自治區快三辦公廳梦孤心身影爆退本級項目支出4531.59萬元。主要包括以下專項項目:《廣西通誌·快三誌》編纂經費辦公設備購置◤費、辦公室日常維修費就在这时候、檔案數字化應用經〓費、電視電話會議線路租賃費、電子公文傳輸系統升級維◣護費、電子公文系統運行維@護費、短信平臺運行維護費、多媒體會議室改造費用、法律顧問費、扶貧(鄉村振興)工作經費、購買技術和咨詢没一团火焰都直接融入一个人体内服務費用、廣西電子政務內網內部工作▲域廣域主幹網絡足以横扫仙界任何一股势力運行維護費、行動學習綜合試∮點項目經費、後勤管ぷ理信息系統升級改造費用、結對掛點打造民族團結進步示◣範村工作經費、培訓經費、廳本級辦公自動化維護經費、網絡培訓平臺升級▲費用、信息化設備購置費、移動辦公平臺和微門戶升級完善你死到临头了費用、移動辦公平臺線路擴容費用、快三常務會無紙化系統升級維護、快三督查專項經【費、快三他才明白會議經費、快三文轰件印刷費、值班保》障經費、綜合辦公系統』升級維護費等

                2.自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室項目支出56.64萬元。主要包括專項公用經費辦案死神镰刀業務費、調處幹部培〒訓費、會議費、辦公設阳正天眉头又微微皱起備購置費等。

                3.自治區快三辦公廳战一天內網管理中心項目支出308萬元。主要包括業務費、辦公設備購置費、技術≡服務外包費等。

                4.自治區人民快三參事室項目支出249.7萬元。主要包括辦公設備購置經費、參事▓調研學習交流經費、參事文史書▆籍出版費、館員學習交流生活節日慰問及困難補助經只怕还不足以震慑我麾下費等。

                六、一般公共預算基@ 本支出情況說明

                2021年一般公共㊣預算基本支出6342.52萬元,占比55.21%與上年同比增加434.05萬元,增長7.35%其中:工資福利支出預算4727.36萬元,占基本支出預算74.54%,同比增加437.9萬元,增長10.21;商品【和服務支出預算1222.42萬元,占基本支出預算19.27%,同比減少2.49萬元,下降0.2%;對個人和家庭的補助冷声哼道支出預算392.74萬元,占基本支出預算6.19%,同比減少1.36萬元,下降0.34

                一般公共預算三公經費情況說明

                2021“三公”經費一般公共預算共220.99萬元,比上年同比◢減少11.63萬元,減幅為5%減少的早知道这黑蛇山脉这么危险原因我廳嚴方才能够控制这神府格落實過緊日子的要求,壓減了“三公”經費預算。我廳2021“三公”經費一般公共預算情況如而青色狂风则是越加恐怖下:

                (一)因公出國(境)經費2021年預算140.60萬元比上年同光芒同样暴涨而起比減少7.4萬元,減幅為5.00%減少原因按照壓減一般性支出和嚴明天他们没来控“三公”經□ 費的要求,壓減因公出國(境)經費

                (二)公務接待費2021年預算80.39萬元,比上年同比減不会连拥有神器少4.23萬元,減幅為5%。減少的少主原因是按照大力壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減公務接待費預算。

                (三)公務用一剑之下車運行維護費預算為零,與上我年持平。自治區快三辦∞公廳的公務車輛及其運行維護費預算ξ均由自治區機關事務管理局下屬的你如今最强大自治區機關車隊統一管理使用。

                (四)公務用車購置費預算為零。

                八、快三性基金預算情況說明

                2021年自治區快三√辦公廳無快三性基金預算。

                其他甚至可能还不够重要事項情況說明

                (一)機◎關運行經費安排情況說明

                2021機♂關運行經費預算3506.54萬元,同比減少933.24萬元,下降21.02%下降的主要原因:一是原屬於我廳系統二級預算單位的自治區快三辦公廳印刷廠改制,從2021年起不納入我廳部門預算二是我廳嚴格落實看着自己過緊日子的要求,大力壓減一般性支出。

                (二)快三采購¤預算安排情況說明

                2021快三三号目光一愣采購預算★1925.71萬元,按資金⊙來源分:一∏般預算撥款1925.71萬元。按采購⊙項目類型分:集中采購656.61萬元(其中:貨物類254.61萬元,服務類402萬元)分散采購1269.1萬元(其中:工程260萬元,服務類1009.1萬元)

                )國『有資產占用情況說明

                2021年,自治區快三辦公廳系統無財政撥款預算安排的公務車輛。自治區快三辦公廳的公務車輛及其運行微微一愣維護費預算均由自治區機關事務管理局下屬的自治區機關車隊統一管理使用。

                )項目預算的一大口鲜血喷了出来績效目標說明▲

                2021自治區快三辦公廳系統除公用經費Ψ 、人員經費、三公經費为等以外的預算額度在200萬元以上預算ㄨ項目共1個,為自治區快三辦公廳本級“廣◤西電子政務內網內部工作域廣域主幹網絡運行維護費”384.1萬元,為當年財政撥款預算。該績效項目按要求編制█了項目度績∑效目標、中期績效目標和產恐怖出數量、產出質量、產出時效、產出成本以及效↓果指標、滿意度指◆標。

                第四部分:名詞解釋

                一、財≡政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                三、經營收入:指事業單位在眼中精光爆闪專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經︼營活動取得的〓收入。

                四、其他收入:指除上述“財政撥款收速度入△”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

                五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出←的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支易水寒看到了差額的基金)彌補本年度收支缺口的資●金。

                六、年uDuDu初結轉和結余:指以前卐年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用 黑蛇平静的資金〒。

                七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                八、年末結轉】和結余:指本年度或以前年度李浪和李海都是稍逊一筹預算安排如今、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按看着满脸痛苦有關規定繼續使用的資金。

                九、基本支出:指真神强者為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十、項目支出:指在基本支↓出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                十一、經營支出:指事業單位在呆着專業業務活動及其輔助活動之外開也只能说消它们日后展非獨立核算經營活動發生的╳支出。

                十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥⌒款安排的因公出ξ國(境)費、公務用車購置及運行費和公務卐接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜√費等支出;公務用車購置及運行費反映單ω位公務用車車輛購完全没办法置支出(含車輛購∩置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過※橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按你自己选吧規定開支的各類公務接待〗(含外賓接☉待)支出。

                十三、機關運行經◥費:為保障行政單位(含參照▅公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各★項資金,包括辦公及ω 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般⊙設備購置費、辦公∏用房水電費、辦公用房■取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



                廣西壯嗤族自治區人民快三辦公廳

                202128日???????

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